审计公告

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为进一步规范财务管理行为,提高资金使用效益,按照2025年度审计工作计划,经学校研究决定委托第三方会计师事务所对我校2023-2024年度财务收支及其他专项审计。为保障师生合法权益,全面了解真实情况,接受广大师生监督,现将有关事项公告如下:

一、审计对象

2023-2024年度学校财务收支及预算执行情况,必要时将追溯、延伸审计或调查相关年度及有关单位。

二、审计期间

本次合同专项审计期间原则上为20231月至2024年12月,必要时可追溯至以前年度,重要事项延伸至审计日。

三、审计范围

预算执行和财务收支审计

专项资金审计

内部控制审计

其他经济业务审计

四、审计时间

现场审计时间为202563日至202572日,必要时可适当延长。

五、监督方式

欢迎广大师生对本次专项审计进行监督,并积极提出意见和建议。如有情况反映,请与审计联系,反映问题要实事求是、具体明确,反映材料可以是纸质材料或电子文本。

办公电话:0371-86638366

办公地址:郑州校区办公楼314办公室

电子邮箱:sjc@hati.edu.cn

 

 

 

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