为进一步规范财务管理行为,提高资金使用效益,按照2025年度审计工作计划,经学校研究决定,委托第三方会计师事务所对我校2023-2024年度财务收支及其他专项审计。为保障师生合法权益,全面了解真实情况,接受广大师生监督,现将有关事项公告如下:
一、审计对象
2023-2024年度学校财务收支及预算执行情况,必要时将追溯、延伸审计或调查相关年度及有关单位。
二、审计期间
本次合同专项审计期间原则上为2023年1月至2024年12月,必要时可追溯至以前年度,重要事项延伸至审计日。
三、审计范围
(一)预算执行和财务收支审计
(二)专项资金审计
(三)内部控制审计
(四)其他经济业务审计
四、审计时间
现场审计时间为2025年6月3日至2025年7月2日,必要时可适当延长。
五、监督方式
欢迎广大师生对本次专项审计进行监督,并积极提出意见和建议。如有情况反映,请与审计处联系,反映问题要实事求是、具体明确,反映材料可以是纸质材料或电子文本。
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